发布单位: 财政局 发布时间: 2019年09月26日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2019-06534 信息时效期: 2024年10月10日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词:
2018年度中共石门县委宣传部部门决算

第一部分  中共石门县委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石门县委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共石门县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明


第四部分  名称解释

第一部分  中共石门县委宣传部单位概况

一、部门职责

研究、部署、指导全县意识形态工作,制定全县宣传思想工作规划和措施;指导全县理论研究教育学习;负责引导社会舆论;负责涉外、对外宣传工作的组织协调指导;负责统筹管理互联网新闻宣传;负责规划、指导、部署全局性思想政治工作和精神文明建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。2018年末,我部内设股室 5  个, 内设股室分别是办公室、新闻外宣组、党教理教组、宣传文艺组、文明办。下属单位3个:石门晚报社、石门县网络新闻宣传管理办公室、石门县新闻中心。

(二)决算单位构成。中共石门县委宣传部2018年部门决算即中共石门县委宣传部本级2018年部门决算。






第二部分  中共石门县委宣传部2018年度部门决算表(报表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差)

一、收入支出决算总表






公开01表

部门:中共石门县委宣传部





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

966.51

一、一般公共服务支出

15

753.83

二、其他收入

2

19.92

二、科学技术支出

16

5.00

3

三、文化体育与传媒支出

17

23.00

4

四、社会保障和就业支出

18

0.76

5

五、医疗卫生与计划生育支出

19

5.66

6

六、节能环保支出

20

100.50

7

七、农林水支出

21

80.00

8

八、住房保障支出

22

11.64

9

九、其他支出

23

7.80

本年收入合计

10

986.44

本年支出合计

24

988.20

用事业基金弥补收支差额

11

0.00

结余分配

25

0.00

年初结转和结余

12

64.46

年末结转和结余

26

62.70

13

27

总计

14

1,050.90

总计

28

1,050.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表











公开02表

部门:中共石门县委宣传部







金额单位:万元









项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

986.44

966.51

0.00

0.00

0.00

0.00

19.92

201

一般公共服务支出

752.07

732.15

0.00

0.00

0.00

0.00

19.92

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

722.07

702.15

0.00

0.00

0.00

0.00

19.92

2013301

  行政运行

166.70

163.65

0.00

0.00

0.00

0.00

3.05

2013302

  一般行政管理事务

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

482.87

466.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.87

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

100.50

100.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表










公开03表

部门:中共石门县委宣传部






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

988.20

338.34

649.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

753.83

298.11

455.72

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

725.43

291.11

434.32

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

170.74

170.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

62.49

0.00

62.49

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

492.20

120.37

371.82

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

26.40

7.00

19.41

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

26.40

7.00

19.41

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

23.00

8.86

14.14

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.00

5.68

7.32

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

13.00

5.68

7.32

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

3.18

6.82

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

3.18

6.82

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

100.50

0.51

99.99

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

100.00

0.01

99.99

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

100.00

0.01

99.99

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:中共石门县委宣传部







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

966.51

一、一般公共服务支出

16

733.91

733.91

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、科学技术支出

17

5.00

5.00

0.00

3

三、文化体育与传媒支出

18

23.00

23.00

0.00

4

四、社会保障和就业支出

19

0.76

0.76

0.00

5

五、医疗卫生与计划生育支出

20

5.66

5.66

0.00

6

六、节能环保支出

21

100.50

100.50

0.00

7

七、农林水支出

22

80.00

80.00

0.00

8

八、住房保障支出

23

11.64

11.64

0.00

9

九、其他支出

24

7.80

7.80

0.00

本年收入合计

10

966.51

本年支出合计

25

968.27

968.27

0.00

年初财政拨款结转和结余

11

63.32

年末财政拨款结转和结余

26

61.56

61.56

0.00

  一般公共预算财政拨款

12

63.32

27

  政府性基金预算财政拨款

13

0.00

28

14

29

总计

15

1,029.83

总计

30

1,029.83

1,029.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中共石门县委宣传部



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

968.27

323.64

644.63

201

一般公共服务支出

733.91

283.42

450.49

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.00

0.00

2.00

2013102

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

20133

宣传事务

705.50

276.42

429.09

2013301

  行政运行

167.69

167.69

0.00

2013302

  一般行政管理事务

62.49

0.00

62.49

2013399

  其他宣传事务支出

475.32

108.73

366.59

20199

其他一般公共服务支出

26.40

7.00

19.41

2019999

  其他一般公共服务支出

26.40

7.00

19.41

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

20606

社会科学

5.00

5.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

5.00

5.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

23.00

8.86

14.14

20701

文化

13.00

5.68

7.32

2070199

  其他文化支出

13.00

5.68

7.32

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

3.18

6.82

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

3.18

6.82

208

社会保障和就业支出

0.76

0.76

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.76

0.76

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.76

0.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.66

5.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.66

5.66

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.66

5.66

0.00

211

节能环保支出

100.50

0.51

99.99

21101

环境保护管理事务

0.50

0.50

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.50

0.50

0.00

21199

其他节能环保支出

100.00

0.01

99.99

2119901

  其他节能环保支出

100.00

0.01

99.99

213

农林水支出

80.00

0.00

80.00

21307

农村综合改革

80.00

0.00

80.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

80.00

0.00

80.00

221

住房保障支出

11.64

11.64

0.00

22102

住房改革支出

11.64

11.64

0.00

2210201

  住房公积金

11.64

11.64

0.00

229

其他支出

7.80

7.80

0.00

22999

其他支出

7.80

7.80

0.00

2299901

  其他支出

7.80

7.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:中共石门县委宣传部




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

178.86

302

商品和服务支出

138.87

30101

  基本工资

81.46

30201

  办公费

18.20

30102

  津贴补贴

30.27

30202

  印刷费

2.21

30103

  奖金

35.91

30206

  电费

0.74

30106

  伙食补助费

2.30

30207

  邮电费

0.49

30107

  绩效工资

0.00

30211

  差旅费

6.37

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.53

30215

  会议费

3.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30217

  公务接待费

4.27

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.94

30226

  劳务费

0.90

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30228

  工会经费

16.21

30112

  其他社会保障缴费

2.15

30231

  公务用车运行维护费

8.60

30113

  住房公积金

16.09

30239

  其他交通费用

23.21

30114

  医疗费

1.19

30299

  其他商品和服务支出

54.69

303

对个人和家庭的补助

2.35

310

资本性支出

3.56

30301

  离休费

0.00

31002

  办公设备购置

3.56

30308

  助学金

2.35




人员经费合计

181.21

公用经费合计

142.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:中共石门县委宣传部










金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.20

0.00

3.20

0.00

3.20

2.00

48.28

0.00

14.60

0.00

14.60

33.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 










公开08表

部门:中共石门县委宣传部






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




说明:本年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





第三部分  中共石门县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收、支总计1050.90万元,比上年增长39.01%,增长的主要原因是增加2018年第十八届湖南石门柑橘节暨文化旅游月专项经费、工作经费、2019年春节联欢晚会工作经费、策划石门文化旅游产业建设经费、新湖南云建设营运经费、梨视频集中采访活动经费等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入986.44万元,其中财政拨款收入966.51万元,其他收入19.92万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出988.20万元中,财政拨款支出968.27万元,占本年支出的97.98%;其他支出19.93万元,占本年支出的2.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1029.83万元,比上年增长45.91%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加324.06万元,主要原因是增加2018年第十八届湖南石门柑橘节暨文化旅游月专项经费、工作经费、2019年春节联欢晚会工作经费、策划石门文化旅游产业建设经费、新湖南云建设营运经费、梨视频集中采访活动经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出968.27万元,占本年支出的97.98%,比2017年相比,财政拨款支出增加326.71万元,增长50.92%。  主要是增加2018年第十八届湖南石门柑橘节暨文化旅游月专项经费、工作经费、2019年春节联欢晚会工作经费、策划石门文化旅游产业建设经费、新湖南云建设营运经费、梨视频集中采访活动经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出968.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出733.91万元,占本年财政拨款支出的75.80%;科学技术类(类)支出5.00万元,占比0.52%;文化体育与传媒(类)支出23.00万元,占2.38%;社会保障和就业(类)支出0.76万元,占0.08%;节能环保(类)支出100.50万元,占比10.38%;农林水(类)支出80万元,占比8.26%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.66万元,占0.58%;住房保障(类)支出11.64万元,占1.20%;其他(类)支出7.80万元,占0.80%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算212.63万元,支出决算968.27万元,完成年初预算的455.38%。其中: 

  (1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出决算167.69万元,年初预算安排109.44万元,完成预算153.22%。  

(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算62.49万元,年初预算安排72.50万元,完成预算86.19%。  

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出决算475.32万元,年初预算安排0万元,主要是年终追加 2018年第十八届湖南石门柑橘节暨文化旅游月专项经费、工作经费、2019年春节联欢晚会工作经费、策划石门文化旅游产业建设经费、新湖南云建设营运经费、梨视频集中采访活动经费等。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算26.4万元,年初预算安排0万元,主要是年终追加2018年度《人民论坛》订阅经费、“精准扶贫在石门”网络宣传工作资金、跨年迎新央视直播工作经费等。

(5)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)支出决算2.00万元,年初预算安排0万元,主要是年终追加网络虚拟社会管理经费。

(6)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)支出决算5.00万元,年初预算安排0万元,主要是年终追加基层社科组织能力提升计划经费。


(7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出决算13.00万元,年初没有预算,主要是年终追加乡风文明建设工作经费、文化名县建设工作经费。

(8)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算10.00万元,年保障初没有预算,主要是年终追加王新法事迹宣传经费。

(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出决算0.50万元,年初没有预算,主要是年终追加2017年度创建工作荣誉单位先进单位奖金。

(10)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出决算100.00万元,年初没有预算,主要是年终追加2018年第十八届湖南石门柑橘节暨文化旅游月专项经费。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)支出决算5.66万元,年初预算安排5.66万元,完成预算的100%。


(12)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算80.00万元,年初没有预算,主要是年终追加2019年度党报党刊发行经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算0.76万元,年初预算安排0万元。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算11.64万元,年初预算安排9.10万元,完成预算128.91%。  

  (15)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算7.80万元,年初没有预算安排,为年中追公车改革补贴。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出323.64万元,其中:人员经费181.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费142.44万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元,支出决算为48.28万元,决算数大于预算数的主要原因举办 2018年第十八届湖南石门柑橘节暨文化旅游月活动、2019年春节联欢晚会、策划石门文化旅游产业建设、新湖南云建设营运活动、梨视频集中采访活动等追加了接待经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出48.28万元,其中:公务用车运行维护费14.60万元、公务接待费用33.68万元。2018年国内公务接待批次(个)1123个,累计国内公务接待人次(人)6738人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据石门县财政局预算绩效精神,我部对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我部2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了宣传部工作发展。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出142.44万元,比年初预算增加122.99万元,主要原因是举办县级安排的各种重大活动增加支出。

(二)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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