发布单位: 财政局 发布时间: 2019年09月26日 公开方式: 主动公开
索引号 430726/2019-06527 信息时效期: 2024年10月10日 统一登记号:
目录名称: 部门财政信息 文 号: 主 题 词:
万博manbetx官网办公室2018年部门决算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

1.主要职能

万博manbetx官网办公室是万博manbetx官网的重要部门,单位的主要职能是:

(1)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

(2)研究县政府各部门和乡镇(街道、区场)请示县政府的事项,提出审核意见,对县政府部门间的分歧事项提出处理意见,报县政府领导同志审批、决定。

(3)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(4)督促检查县政府各部门和各乡镇(街道、区场)对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(5)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

(6)负责受理群众意见和建议,并对受理情况进行反馈;负责对群众反映的难点、热点问题进行协调处理;负责对群众的批评、意见和建议进行整理分析,及时向领导呈报全局性、倾向性、苗头性信息。

(7)负责起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话;起草县政府向省委、省政府、市委、市政府的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件;组织起草县政府有关重要会议的文件。

(8)根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示,对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。

(9)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态,为县政府领导决策提供参考;编辑县政府公报和有关内刊。

(10)组织办理人大代表建议、政协委员提案;督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。

(11)负责指导全县依法行政、法治政府建设工作;代表县人民政府处理行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;为县人民政府行政决策提供法律参谋与服务。

(12)负责县城镇建设委员会和县推进新型城镇化领导小组办公室日常工作;负责全县城市工作及城市创建工作的综合协调、日常调度。

(13)负责全县优化经济发展环境的组织协调、监督检查、情况综合;负责全县机关效能建设工作的组织协调、督促检查与情况综合。

(14)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规,负责各金融机构的组织协调,完善金融服务,加强金融监管,改善金融环境。

(15)负责指导全县民族宗教工作;负责扶持与指导民族经济发展;负责办理民族成分及其他有关民族宗教事宜。

(16)负责全县外事侨务归口管理和统筹协调工作;负责全县领事保护和涉港澳工作。

(17)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2.机构情况。

根据经县委机构编制委员会办公室审核、县人民政府批准的《万博manbetx官网办公室主要职责内设机构和人员编制规定》,内设机构有:综合组(经济研究室)、秘书组、值班室(万博manbetx官网值班室、应急管理与政务信息组)、政工室、督查室(万博manbetx官网督查室、政务公开工作组)、法制办(万博manbetx官网法制办公室、依法行政指导中心)、联络组、城镇工作办公室、行政组、金融工作办公室、优化办(石门县优化经济发展环境领导小组办公室)、民宗局(石门县民族宗教事务局、行政许可办公室)、电子政务管理办公室、社会综合治理联动指挥中心(万博manbetx官网县长热线办公室)、外事侨务办公室、公务用车服务管理中心。

3.人员情况。

年末实有人数78人,比上年度89人减少了11人。其中:在职人员75人(政府、办公室57人,电子政务中心10人,依法行政指导中心1人,公车用车服务管理中心2人、提前退休5人),离休人员3人。在职人员75人,比上年度86人减少了11人(到龄退休3人,机构改革分离出8人)。离休人员3人,与上年度人数一致。年末退休人员60人,因为养老金由社保局统一发放,未列入单位的预决算数据中,所以年末实有人数未退休人员数。

二、当年工作开展情况及主要事业成效。

2018年,县政府办公室紧紧围绕县委、县政府的决策部署,积极发挥参谋助手、协调综合、督促检查和后勤保障的四大职能,自觉服从服务于全县大局,不断强化管理,开拓创新,转变作风,锐意进取,各项工作得到了长足发展,工作质量和服务水平显著提升,如期完成了各项工作任务,为全县经济社会发展做出了应有的贡献。在具体工作中,突出抓了以下几个方面:

1、立足全局,突出质量,在提参谋水平上做文章

参谋助手作用是办公室工作的第一要务,是检验办公室服务水平高低的重要标志。一年来,县政府办在拓展调研广度、挖掘信息深度、提高文稿精度上狠下工夫,不断强化公文的“精品意识”和服务的“超前意识”,确保按质按时按量完成各项目标任务。今年以来,撰写《政府工作报告》《县委经济工作会议总结讲话》《县委全会总结讲话》《县政府全会工作报告》等大型会议报告5篇;审核把关脱贫攻坚、教育、环保、治超、消防、禁毒、道路交通等专项会议主题报告20余篇;撰写各类会议总结讲话、各类汇报、经验交流、先进事迹、各类回复等综合材料100余篇;上报政务信息500余篇,其中《常德市采煤沉陷区综合治理的主要做法和成效》《常德市耕地休耕试点工作稳步推进》被国务院办公厅采用,调研文章《石门县交通发展调研》获市委调研活动三等奖。

2、强化职能,把握重点,在抓工作落实上见实效

围绕县政府中心工作,从推动各项工作落到实处的高度,充分发挥督查、法制等工作的职能作用,营造抓落实的浓厚氛围。一是突出重点,真督实查。围绕县委、县政府决策,突出政府常务会议议定事项、为民办实事以及人大政协建议提案办理等重点,坚持深入实际、动真碰硬、一督到底。今年以来,共对全县脱贫攻坚、环境保护、文明卫生创建、《政府工作报告》落实情况、移民大走访、非洲猪瘟防控工作等20多项重点工作进行了督查,发出督查通报12期。承办市、县“两会”建议提案 319件,办理人大常委会12次、15次审议意见交办件6件以及代表委员接待日领导批示件52 件。二是严肃公正,依法行政。通过法律武器解决各种矛盾纠纷,全年审查招商合同45件,协调处理招商活动中各种纠纷8件;审核规范性文件13件,确保政府出台的各类文件合法有效;受理行政复议案件5件,法定期限结案率达到100%。

3、强化调度,确保时效,在综合协调上发挥作用

在应急值守上,对夹山镇官渡中学流行性腮腺炎疫情和学生结核病疫情、湘佳牧业工人意外死亡事件、太平镇天鹅池平塔小组坍塌事件、皂市移民群体集体上访等事件,反应迅速、应急处置到位;严格执行24小时值班制度和领导在岗带班制,完成值班记录73次,做到件件有记录、样样有回音;共通知各类全县性大会、专题会议、政府常务会等会议共43次,通知其他以政府办名义召开的会议83次,会议组织、重大活动预安排、重要来宾接待无一纰漏。在公文办理上,全年共收取各级来文883份,制发公文464份、整理各类文书档案73盒,1170件,均实现了文件高效运转,确保了政令畅通。在城镇工作上,接待城建领域各类问题上访人员100余次,成功化解了时代华府、碧桂园、博雅公馆等开发项目拉横幅喊口号等过激恶性房闹事件;督促涉房领域遗留问题处理工作,促成出台了两年行动方案和10多个项目的处遗方案。在后勤服务上,公车改革计划全面实施,公车使用与管理日益规范,公务接待严格按规定和标准执行,计划生育、综治维稳、卫生绿化、老干、工会等工作扎实推进,后勤保障更加到位。

4、坚持创新,突出重点,在特色工作上寻求突破

今年,全面优化经济发展环境机制不断完善,重点推行环境优化公开承诺机制、测评机制、“五位一体”项目服务机制。安排县直综合管理与公共服务类单位“一把手”在县电视台新闻综合频道对全社会就优化环境进行公开承诺;继续对全县21家行政执法与涉企收费(税)单位、18家县直综合管理与公共服务单位、19家县直二级单位、19家线管综合管理与公共服务单位、22个乡镇区、街道进行全面的优化环境工作测评。金融运行呈现平稳健康发展态势,认真做好防范和打击非法集资工作,加大防范和打击非法集资宣传力度。在防范非法集资宣传月活动中,针对重点行业领域、重点人群、重点地区采取多种形式宣传有关法律法规和金融常识,确保宣传取得实效。开展了2018年保险公众宣传“五进”活动,通过了市对县的打非工作考核、金融指标数据考核等业务性考核。政务公开工作水平稳步提升。推进政府网站的深度整合,完成政府网站集约化建设,对乡镇、街道和部门的52家单位网站均按照“基本栏目+特色栏目”的模式统一进行规范管理,实现了网站基本栏目框架、页面风格和技术平台三统一。制发了《石门县电子政务工程建设管理办法》,规范全县电子政务工程建设审批流程及过程监管。政府政务透明度、公信度显著提升。

5、以人为本,排忧解难,在为群众服务上下功夫

互联网+社会治理优势发挥充分。建立了全县联动机制,今年来,共受理县长热线1605件、县长信箱来信957件、“石门微治理”241件,按时办结率100%;受理市长热线各类交办件合计1022件,其中市长热线电话工单822件,市民留言125件,市长信箱58件,均及时办结。点村帮扶成效显著。继续抓好雁池乡重福桥村和三圣乡山羊冲村的脱贫攻坚后帮后扶工作,确保贫困群众持续增收,全年共投入资金50多万元,在两个点村的基础设施、产业扶持、民生工程、村风民风等方面进行建设,成效显著,群众生活质量得到进一步提高。外事侨务管理规范有序。2018年,接待境外来访团组5批共计35人;因公临时出国证件在规定时间上缴率达100%,未发现有不按规定超时绕道等情况发生,没有发生一起外事泄密事件。民族宗教工作水平提升。全年没有发生一起境内外宗教渗透活动;顺利完成3202名高考考生的民族成份审核。

6、挺纪在前,强化自律,切实加强党风廉政建设

坚持以党建工作为抓手,聚焦推进党风廉政建设,带班子、管队伍,不断强化内部管理,提升干部队伍素质,转变干部队伍作风。

(1)、抓廉政,强化自律意识。严格执行中央八项规定和省市县关于加强党风廉政建设的相关规定,全面落实党组管党治党的主体责任,全力支持派驻纪检组开展工作,驰而不息抓好正风肃纪,坚决把纪律和规矩挺在前面。常态化开展党风廉政教育,组织开展《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党规党纪专题学习,经常性组织观看廉政教育警示片,不断增强广大党员干部廉洁从政意识和党性修养。坚持民主集中制原则,对人员调整、资金使用、后备干部推荐等重大问题,一律提交党组会议研究决定,集体智慧得到充分发挥。

(2)、转作风,加强自身建设。以加强干部队伍建设、提升班子整体合力为重点,着力加强自身建设。认真开展“两学一做”学习教育活动,严格落实“三会一课”“主题党日”制度,大力开展政治理论学习培训,不断提高办公室工作人员的政治理论学习水平。严格制度约束力,进一步完善政府办工作制度,细化标准,坚持用制度管权管事管人,使各项工作有章可循。努力打造一支政治过硬、业务过硬、素质过硬、作风过硬的干部队伍,杜绝各类违纪现象的发生。

三、决算情况说明

万博manbetx官网办公室下设有公务用车服务管理中心,公务用车服务管理中心属于具有独立法人的二级事业单位,人员编制属于县政府办,人员工资及相关的福利费由政府办统一发放,人员经费由县政府办统一预决算。公务用车服务管理中心专项业务经费,由公务用车服务管理中心单独核算,但是在此次决算公开表中,对县人民政府办公室和县公务用车服务管理中心的决算数据进行了汇总,统一公开。

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明。

2018年度年初结转和结余264.84万元,年度总收入1833.44万元(公务用车服务管理中心82.00万元),其中:本年财政拨款收入1811.99万元(公务用车服务管理中心82.00万元),其他收入(非税返还)21.45万元;年度总支出1964.73万元(公务用车服务管理中心81.76万元),其中:一般公共服务支出1827.56万元(公务用车服务管理中心81.76万元);社会保障和就业支出4.41万元;医疗卫生与计划生育支出33.34万元;节能环保支出1.10万元;农林水支出2.00万元;资源勘探信息等支出4.00万元;住房保障支出53.96万元;其他支出38.36万元。年末结转和结余133.55万元(公务用车服务管理中心0.24万元)。(见公开01表)

(二)2018年度收入决算情况说明。

2018年度收入合计1833.44万元(公务用车服务管理中心82.00万元),其中:财政拨款收入1811.99万元(公务用车服务管理中心82.00万元),其他收入(非税返还)21.45万元。(见公开02表)

在财政拨款收入中:一般公共服务支出1677.43万元(公务用车服务管理中心82.00万元);社会保障和就业支出4.41万元;医疗卫生与计划生育支出33.34万元;节能环保支出0.50万元;资源勘探信息等支出4.00万元;住房保障支出53.96万元;其他支出38.36万元。具体是:

(1)、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务1582.55万元(公务用车服务管理中心82.00万元);

a、行政运行891.93万元。

b、一般行政管理事务305.12万元。

c、机关服务30.00万元。

d、其他政府办公厅(室)及相关机构事务355.50万元,(公务用车服务管理中心82.00万元)。

(2)、一般公共服务支出-商务事务-招商引资20.00万元;

(3)、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项5.00万元;

(4)、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出61.88万元;

(5)、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出8.00万元;

(6)、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.41万元;

(7)、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.34万元;

(8)、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出0.50万元;

(9)、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出4.00万元;

(10)、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.96万元;

(11)、其他支出-其他支出-其他支出38.36万元。

在其他收入中:一般公共服务支出19.45万元;农林水支出2.00万元。具体是:

(1)、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行18.64万元;

(2)、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.81万元;

(3)、农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息2.00万元。

(三)2018年度支出决算情况说明。

2018年度支出合计1964.73万元(公务用车服务管理中心81.76万元),其中:基本支出1224.26万元,项目支出740.47万元(公务用车服务管理中心81.76万元)。(见公开03表)

1、 在基本支出中:一般公共服务支出1120.65万元;社会保障和就业支出4.41万元;医疗卫生与计划生育支出33.34万元;农林水支出2.00万元;住房保障支出53.96万元;其他支出9.90万元。具体是:

(1)、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务1119.84万元;

a、行政运行934.72万元。

b、其他政府办公厅(室)及相关机构事务185.12万元。

(2)、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.81万元;

(3)、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.41万元;

(4)、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.34万元;

(5)、农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息2.00万元;

(6)、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.96万元;

(7)、其他支出-其他支出-其他支出9.90万元。

2、在项目支出中:一般公共服务支出403.92万元(公务用车服务管理中心81.76万元);节能环保支出1.10万元;资源勘探信息等支出4.00万元;其他支出28.46万元。具体是:

(1)、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务612.04万元(公务用车服务管理中心81.76万元);

a、一般行政管理事务392.28万元。

b、机关服务30.00万元。

c、其他政府办公厅(室)及相关机构事务189.75万元(公务用车服务管理中心81.76万元)。

(2)、一般公共服务支出-商务事务-招商引资20.00万元;

(3)、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项5.00万元;

(4)、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出61.88万元;

(5)、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出8.00万元;

(6)、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出0.50万元;

(7)、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出0.60万元;

(8)、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出4.00万元;

(9)、其他支出-其他支出-其他支出28.46万元。

(四)2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年年初结转和结余264.84万元,一般公共预算财政拨款收入合计1811.99万元(公务用车服务管理中心82.00万元),无政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出合计1943.28万元(公务用车服务管理中心81.76万元)。在一般公共预算财政拨款支出中:一般公共服务支出1808.12万元(公务用车服务管理中心81.76万元);社会保障和就业支出4.41万元;医疗卫生与计划生育支出33.34万元;节能环保支出1.10万元;资源勘探信息等支出4.00万元;住房保障支出53.96万元;其他支出38.36万元。

年末结转和结余133.55万元(公务用车服务管理中心0.24万元)。(见公开04表)

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款支出1943.28万元(公务用车服务管理中心81.76万元),其中:基本支出1202.81万元,项目支出740.47万元(公务用车服务管理中心81.76万元)。(见公开05表)

在基本支出中:一般公共服务支出1101.20万元;社会保障和就业支出4.41万元;医疗卫生与计划生育支出33.34万元;住房保障支出53.96万元;其他支出9.90万元。具体是:

(1)、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务1101.20万元;

a、行政运行916.08万元。

b、其他政府办公厅(室)及相关机构事务185.12万元。

(2)、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.41万元;

(3)、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.34万元;

(4)、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.96万元;

(5)、其他支出-其他支出-其他支出9.90万元。

在项目支出中:一般公共服务支出706.92万元(公务用车服务管理中心81.76万元);节能环保支出1.10万元;资源勘探信息等支出4.00万元;其他支出28.46万元。具体是:

(1)、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务612.04万元(公务用车服务管理中心81.76万元);

a、一般行政管理事务392.28万元。

b、机关服务30.00万元。

c、其他政府办公厅(室)及相关机构事务189.75万元(公务用车服务管理中心81.76万元)。

(2)、一般公共服务支出-商务事务-招商引资20.00万元;

(3)、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项5.00万元;

(4)、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出61.88万元;

(5)、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出8.00万元;

(6)、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出0.50万元;

(7)、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出0.60万元;

(8)、资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出4.00万元;

(9)、其他支出-其他支出-其他支出28.46万元。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1192.81万元,其中:人员经费762.66万元,公用经费430.15万元。(见公开06表)

人员经费具体是:工资福利支出744.87万元,对个人和家庭的补助17.69万元。

公用经费具体是:商品和服务支出401.99万元,其他资本性支出28.16万元。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额296.00万元(公务用车服务管理中心84.00万元),其中:公务用车购置及运行费预算206.00万元(公务用车服务管理中心84.00万元),公务接待费预算90.00万元,无因公出国(境)费预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出总额225.19万元(公务用车服务管理中心77.23万元),其中:公务用车购置及运行费支出198.53万元(公务用车服务管理中心77.23万元),公务接费支出26.66万元,无因公出国(境)费支出。(见公开07表)

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置费55.43万元(公务用车服务管理中心)。

(3)公务用车购置及运行费198.53万元,其中:公务用车购置费55.43万元(公务用车服务管理中心),公务用车运行费143.09万元(公务用车服务管理中心21.80万元)。

2018年末实有公务用车47辆(公务用车服务管理中心),公务用车运行费143.09万元(公务用车服务管理中心21.80万元),比2017年129.19万元,增加了13.90万元,增加10.76%。主要原因是新增公务用车服务管理中心21.80万元,另外车辆车龄老旧,最长车龄已有10多年之久,为了保证车辆的正常运行,造成车辆维修费支出较大。

(4)公务接待费支出。2018年度公务接待费26.66万元,比2017年73.59万元,减少了46.93万元,减少63.77%。公务接待费用减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省市县关于加强党风廉政建设的相关规定,从严控制“三公”经费开支。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出440.15万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络运行维护费等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,固定资产总额为2410.27万元(原值),其中:房屋4355.07平方米,原值222.48万元(办公用房2800.00平方米,原值29.94万元,其他(不含构筑物)1555.07平方米,原值192.54万元);一般公务用车47辆(公务用车服务管理中心),原值1293.15万元。单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台;其他固定资产原值894.64万元(公务用车服务管理中心4.22万元)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年政府采购支出总额110.12万元(公务用车服务管理中心59.66万元)。

(四)预算绩效管理情况说明。

2018年项目支出740.47万元(公务用车服务管理中心81.76万元),全部属于自评项目,未进行绩效评估。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


万博manbetx官网办公室

2019年9月18日

附件:万博manbetx官网办公室2018年度部门决算公开表格(附件详情请查看网站)

1、收入支出决算总表(公开01表);

2、收入决算表(公开02表);

3、支出决算表(公开03表);

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表);

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表);

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表);

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表);

网站地址: www.shimen.gov.cn/Zwgk



万博manbetx官网